Mùa thuế đã quay trở lại. Nếu bạn đã giao dịch tiền mã hóa trên Phemex trong năm 2025, các giao dịch đó cần được khai báo trong tờ khai thuế năm 2026 của bạn, hạn cuối là 15 tháng 4, 2026.
Tin tốt là việc khai báo này không cần phải phức tạp. Phemex hợp tác trực tiếp với CoinTracking và Kryptos để giúp người dùng tính toán lợi nhuận, thua lỗ và thu nhập một cách chính xác. Chỉ với một cú nhấp chuột, bạn có thể tải về toàn bộ lịch sử giao dịch và tạo báo cáo thuế chỉ trong vài phút, cùng những ưu đãi đặc biệt dành riêng cho người dùng Phemex.
Hướng dẫn này sẽ đưa bạn qua toàn bộ quy trình, từ việc hiểu các khoản chịu thuế đến khi hoàn thành tờ khai cuối cùng.
Những Giao Dịch Tiền Mã Hóa Nào Phải Chịu Thuế?
Sở Thuế vụ Hoa Kỳ (IRS) xem tiền mã hóa là tài sản, không phải là tiền tệ. Vì vậy, nhiều hoạt động phổ biến với crypto sẽ phát sinh nghĩa vụ thuế.
Các sự kiện chịu thuế bao gồm: bán crypto lấy tiền pháp định (USD, EUR, v.v.), trao đổi một loại tiền mã hóa lấy loại khác, sử dụng crypto để mua hàng hóa hoặc dịch vụ, nhận crypto như thanh toán cho công việc, và nhận phần thưởng staking, thu nhập từ đào coin hoặc airdrop.
Không chịu thuế: mua crypto và giữ, chuyển crypto giữa các ví thuộc sở hữu của bạn, và tặng crypto trong giới hạn miễn thuế hàng năm.
Nếu bạn đã giao dịch, hoán đổi hoặc kiếm được crypto trên Phemex trong năm 2025, các hoạt động đó phải được khai báo trong tờ khai thuế 2026.
Các Mốc Hạn Thuế Quan Trọng Năm 2026
|
Ngày
|
Hạn cuối
|
|
27 tháng 1, 2026
|
IRS bắt đầu nhận tờ khai thuế năm 2025
|
|
15 tháng 4, 2026
|
Hạn chót nộp tờ khai thuế (và thanh toán)
|
|
15 tháng 4, 2026
|
Ngày cuối để xin gia hạn (Mẫu 4868)
|
|
15 tháng 10, 2026
|
Hạn nộp tờ khai đã được gia hạn
|
Đừng chờ đến tháng 4. Hãy bắt đầu tập hợp dữ liệu giao dịch của bạn ngay bây giờ khi bạn vẫn còn thời gian để giải quyết các bản ghi bị thiếu hoặc sai lệch.
Đối Tác Thuế Chính Thức Của Phemex
Phemex đã hợp tác với hai nền tảng thuế tiền mã hóa hàng đầu để đơn giản hóa báo cáo cho tất cả người dùng. Cả hai đối tác đều có ưu đãi giảm giá độc quyền cho khách hàng của Phemex.
CoinTracking (Giảm 10%)
CoinTracking là phần mềm quản lý danh mục đầu tư và thuế crypto hàng đầu với hơn 1,3 triệu khách hàng toàn cầu. Là đối tác dịch vụ thuế hàng đầu của Phemex, CoinTracking hỗ trợ phạm vi quốc gia rộng nhất hiện nay.
Các quốc gia hỗ trợ: Anh, Mỹ, Pháp, Đức, Tây Ban Nha, Úc, Nam Phi, Nhật Bản, Thụy Sĩ, Thái Lan và hơn 25 quốc gia khác.
Gói miễn phí hỗ trợ đến 200 giao dịch, với các gói trả phí dành cho nhu cầu lớn hơn.
Kryptos (Giảm 25%)
Kryptos là nền tảng cao cấp được hàng nghìn người trên thế giới tin tưởng để theo dõi, quản lý và báo cáo thuế danh mục tiền mã hóa — từ token, NFT đến các vị thế DeFi.
Các quốc gia hỗ trợ: Đức, Mỹ, Tây Ban Nha, Áo, Anh, Úc, Canada, Thụy Sĩ và hơn 27 quốc gia khác.
Phù hợp nhất cho: Người dùng có danh mục phức tạp bao gồm NFT và vị thế DeFi.
Cách Khai Báo Thuế Phemex Của Bạn (3 bước)
Phemex cung cấp một trang báo cáo thuế chuyên dụng cho phép bạn tải về toàn bộ dữ liệu giao dịch chỉ với 1 cú nhấp chuột – bao gồm cả tài khoản chính và phụ.
Bước 1: Tải Lịch Sử Giao Dịch
-
Đăng nhập vào tài khoản Phemex của bạn
-
Truy cập phemex.com/vi/account/tax-reporting
-
Nhấp Tải về để tạo toàn bộ lịch sử giao dịch
-
Tệp CSV của bạn sẽ bao gồm tất cả giao dịch spot, futures, nạp/rút và thu nhập của cả tài khoản chính và phụ
Quy trình 1 cú nhấp này thay thế cho việc tải nhiều file riêng biệt như trước.
Bước 2: Chọn Đối Tác Thuế
Chọn dịch vụ báo cáo thuế bạn muốn:
|
Đối tác
|
Giảm giá
|
Phù hợp nhất cho
|
|
Giảm 10%
|
Hỗ trợ nhiều quốc gia, hơn 1,3 triệu người dùng
|
|
|
Giảm 25%
|
NFT, DeFi, danh mục phức tạp
|
Cả hai nền tảng đều hỗ trợ nhập CSV của Phemex và tạo báo cáo thuế tuân thủ IRS.
Bước 3: Tạo Báo Cáo Thuế
-
Tạo tài khoản với đối tác thuế bạn chọn
-
Tải lên file CSV lịch sử giao dịch của Phemex
-
Để nền tảng tự động tính toán lãi, lỗ và thu nhập của bạn
-
Tải về mẫu thuế (Form 8949, Schedule D, báo cáo tương thích TurboTax)
Báo cáo thuế của bạn sẽ sẵn sàng trong vài phút.
Hiểu Báo Cáo Thuế Của Bạn
Sau khi dữ liệu của bạn được xử lý, đối tác thuế sẽ tính toán nghĩa vụ thuế và tạo các mẫu cần thiết.
Báo cáo Lợi nhuận vốn hiển thị mọi lần bán (bán, trao đổi, sử dụng) tiền mã hóa với ngày mua, ngày bán, giá bán, giá gốc, và lãi/lỗ. Lợi nhuận ngắn hạn (giữ dưới 12 tháng) bị đánh thuế như thu nhập thông thường. Lợi nhuận dài hạn (giữ 12 tháng trở lên) được áp dụng mức thuế lợi nhuận vốn ưu đãi.
Báo cáo Thu nhập liệt kê toàn bộ thu nhập từ crypto — phần thưởng staking, airdrop, thưởng giới thiệu và các khoản thu nhập khác. Khoản này bị đánh thuế thu nhập thông thường dựa trên giá trị thị trường tại thời điểm nhận.
Mẫu 8949 là mẫu IRS khai báo lãi/lỗ vốn từ bán tài sản, bao gồm crypto. Đối tác thuế của bạn sẽ tự động tạo mẫu này với đủ các trường cần thiết.
Schedule D tổng hợp toàn bộ lãi/lỗ vốn từ Mẫu 8949. Bạn đính kèm nó vào Mẫu 1040.
Cách Nộp Thuế Crypto
Khi đã có báo cáo thuế, bạn có thể nộp theo vài cách sau.
Sử dụng TurboTax: Tải về báo cáo tương thích TurboTax từ CoinTracking hoặc Kryptos. Trong TurboTax, vào Wages & Income → Investments and Savings → Cryptocurrency. Chọn Upload CSV và nhập file của bạn. TurboTax sẽ tự động điền Mẫu 8949 và Schedule D.
Sử dụng phần mềm thuế khác: Cả CoinTracking và Kryptos đều tạo báo cáo tương thích với TaxAct, FreeTaxUSA, H&R Block và các phần mềm lớn khác.
Tự nộp hoặc nhờ kế toán: Tải về Báo cáo Thuế Hoàn Chỉnh, bao gồm Mẫu 8949, tổng hợp Schedule D, báo cáo thu nhập và toàn bộ lịch sử giao dịch.
Giao Dịch Futures và Hợp Đồng Thì Sao?
Nếu bạn giao dịch futures hoặc hợp đồng vĩnh viễn trên Phemex, lợi nhuận và thua lỗ đó cũng phải chịu thuế.
Cả CoinTracking và Kryptos đều nhập P&L đã thực hiện từ giao dịch futures, tổng hợp lại để bạn thấy tổng hợp hàng ngày thay vì hàng trăm mục riêng lẻ. Điều này giúp báo cáo sạch hơn trong khi vẫn ghi nhận đầy đủ hoạt động chịu thuế.
Lợi nhuận từ giao dịch hợp đồng thường được tính là lãi vốn ngắn hạn (đánh thuế như thu nhập thông thường) vì các vị thế thường giữ chưa tới 1 năm.
Những Lỗi Phổ Biến Cần Tránh
Không khai báo. IRS hỏi rõ về crypto trên Mẫu 1040. Giao dịch blockchain có thể truy vết. Hãy khai báo đầy đủ.
Thiếu giao dịch. Nếu bạn dùng nhiều sàn/ví, hãy đảm bảo nhập đủ hết. Hồ sơ thiếu sẽ làm sai cơ sở giá vốn.
Quên khai thu nhập crypto. Phần thưởng staking, airdrop, thưởng giới thiệu là thu nhập chịu thuế — không chỉ lãi vốn. Khai báo giá trị thị trường tại lúc nhận.
Chỉ dùng báo cáo từ sàn. Báo cáo thuế do sàn tạo có thể chưa đầy đủ, đặc biệt nếu bạn có chuyển crypto ra/vào. Hãy dùng CoinTracking hoặc Kryptos để đối soát toàn bộ dữ liệu.
Chờ đến tháng 4 mới làm. Bắt đầu sớm. Nếu phát hiện thiếu dữ liệu hoặc sai sót, bạn sẽ cần thời gian để xử lý trước hạn chót.
Câu Hỏi Thường Gặp
Phemex có báo cáo cho IRS không?
Dù bạn có nhận được mẫu thuế hay không, bạn vẫn phải khai báo mọi giao dịch crypto chịu thuế theo quy định. Hãy dùng trang báo cáo thuế của Phemex để tải toàn bộ lịch sử và tạo báo cáo chính xác.
Nếu tôi chỉ bị lỗ thì sao?
Bạn vẫn cần khai báo. Thua lỗ có thể bù trừ với lợi nhuận, giảm số thuế phải nộp. Tối đa $3.000 lỗ ròng có thể bù thu nhập mỗi năm, phần còn lại chuyển sang năm sau.
Nên dùng phương pháp giá vốn nào?
IRS cho phép FIFO (nhập trước-xuất trước), LIFO (nhập sau-xuất trước), HIFO (cao nhất-xuất trước) và xác định cụ thể. Cả CoinTracking và Kryptos đều cho phép bạn chọn phương pháp. HIFO thường giúp giảm thuế tối đa do ưu tiên bán tài sản có giá vốn cao nhất.
Chuyển crypto giữa các ví có phải chịu thuế không?
Không. Chuyển crypto giữa các ví của chính bạn không là sự kiện chịu thuế. CoinTracking và Kryptos sẽ tự động nhận diện và gắn nhãn các chuyển khoản này để không ảnh hưởng tới tính toán thuế.
Nên chọn đối tác thuế nào?
CoinTracking phù hợp cho ai muốn hỗ trợ nhiều quốc gia và nền tảng đã kiểm chứng với hơn 1,3 triệu người dùng. Kryptos phù hợp cho danh mục phức tạp bao gồm NFT và DeFi, đồng thời ưu đãi giảm giá lớn hơn (25% so với 10%).
Nếu tôi khai sai cho năm trước?
Nộp Mẫu 1040-X (bổ sung) để sửa. Bạn có 3 năm kể từ khi nộp bản gốc để điều chỉnh.
Tóm Lại
Khai báo thuế crypto không cần phải quá căng thẳng. Phemex hỗ trợ tối đa bằng tính năng tải dữ liệu 1 cú nhấp và tích hợp chính thức với các nền tảng thuế uy tín.
Hãy bắt đầu sớm, kiểm tra hồ sơ, và tạo báo cáo trước hạn chót.
Bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không phải là lời khuyên thuế. Luật thuế có thể khác nhau tùy từng khu vực và hoàn cảnh cá nhân. Hãy tham khảo ý kiến chuyên gia thuế phù hợp với trường hợp của bạn.




