Vergi sezonu geri döndü. Eğer 2025 yılı boyunca Phemex üzerinden kripto alım-satımı yaptıysanız, bu işlemleri 2026 yılına ait vergi beyannamenizde bildirmeniz gerekir. Son tarih 15 Nisan 2026’dır.
İyi haber şu ki, beyan işlemi karmaşık olmak zorunda değil. Phemex, kullanıcıların kazanç, kayıp ve gelirlerini doğru şekilde hesaplamalarına yardımcı olmak amacıyla CoinTracking ve Kryptos ile doğrudan çalışmaktadır. Tek bir tıklamayla tüm işlem geçmişinizi indirip dakikalar içinde vergi raporlarınızı oluşturabilirsiniz. Ayrıca, Phemex kullanıcılarına özel indirimler de sunulmaktadır.
Bu rehber, vergiye tabi olan işlemlerden son beyanınızı doldurmaya kadar tüm süreci adım adım anlatmaktadır.
Vergi Raporunuzu Hemen Başlatın
Hangi Kripto İşlemler Vergiye Tabidir?
IRS, kripto parayı bir para birimi olarak değil, bir mülk olarak değerlendirir. Bu nedenle, birçok yaygın kripto para faaliyeti vergi yükümlülüğü doğurur.
Vergiye tabi işlemler: kriptoyu itibari para (USD, EUR vb.) ile satmak, bir kriptoyu başka bir kripto ile takas etmek, kripto ile mal veya hizmet almak, çalışma karşılığı kripto ile ödeme almak ve staking ödülleri, madencilik gelirleri veya airdrop’lardan gelir elde etmek.
Vergiye tabi olmayanlar: kripto almak ve tutmak, kriptonun kendi cüzdanlarınız arasında transfer edilmesi ve yıllık istisna limitleri dahilinde kripto hediye etmek.
Eğer 2025’te Phemex’te kripto alım-satımı, takası veya geliri elde ettiyseniz, bu işlemler 2026 beyanınızda bildirilmelidir.
2026 İçin Önemli Vergi Tarihleri
|
Tarih
|
Son Gün
|
|
27 Ocak 2026
|
IRS, 2025 yılı vergi beyanlarını kabul etmeye başlar
|
|
15 Nisan 2026
|
Vergi beyanı ve ödeme için son gün
|
|
15 Nisan 2026
|
Uzatma başvurusu için son gün (Form 4868)
|
|
15 Ekim 2026
|
Uzatılmış beyan için son gün
|
Nisan ayını beklemeyin. Kayıtlarınızı ve işlem verilerinizi şimdiden toplamaya başlayın, eksik kayıt veya tutarsızlıkları çözmek için zaman kazanın.
Phemex'in Resmi Vergi Ortakları
Phemex, tüm kullanıcılar için raporlama sürecini kolaylaştırmak adına iki lider kripto vergi platformu ile iş birliği yapmıştır. Her iki ortak da Phemex kullanıcılarına özel indirimler sunmaktadır.
CoinTracking (%10 İndirim)
CoinTracking, dünya genelinde 1,3 milyonun üzerinde müşterisi olan lider bir kripto portföy ve vergi yazılımıdır. Phemex’in birincil vergi hizmeti sağlayıcısı olarak CoinTracking, en geniş ülke desteğini sunar.
Desteklenen ülkeler: İngiltere, ABD, Fransa, Almanya, İspanya, Avustralya, Güney Afrika, Japonya, İsviçre, Tayland ve 25’ten fazla ülke.
Ücretsiz plan ile 200 işleme kadar kapsanır, daha yüksek miktarlar için ücretli planlar mevcuttur.
Kryptos (%25 İndirim)
Kryptos, dünya çapında binlerce kullanıcı tarafından token, NFT ve DeFi pozisyonlarından oluşan kripto portföyünüzün vergilendirilmesi, takibi ve yönetimi için güvenilen üst düzey bir platformdur.
Desteklenen ülkeler: Almanya, ABD, İspanya, Avusturya, İngiltere, Avustralya, Kanada, İsviçre ve 27’den fazla ülke.
En uygunu: NFT ve DeFi pozisyonları dahil karmaşık portföyleri olan kullanıcılar için.
Phemex Vergilerinizi Nasıl Beyan Edersiniz? (3 Adım)
Phemex, tüm ana ve alt hesaplarınızı içerecek şekilde tüm işlem verilerinizi tek tıklamayla indirmenizi sağlayan özel bir vergi raporlama sayfası sunar.
Adım 1: İşlem Geçmişinizi İndirin
-
Phemex hesabınıza giriş yapın
-
phemex.com/tr/account/tax-reporting adresini ziyaret edin
-
İndir’e tıklayarak tüm işlem geçmişinizi oluşturun
-
CSV dosyanızda ana ve alt hesaplarınız dahil tüm spot işlemler, vadeli işlemler, yatırma, çekme ve kazançlar yer alacaktır
Bu tek tıkla indirme işlemi, eskiden ayrı ayrı dosya indirme gereksinimini ortadan kaldırır.
Adım 2: Vergi Ortağınızı Seçin
Tercih ettiğiniz vergi raporlama hizmetini seçin:
|
Ortak
|
İndirim
|
En Uygun
|
|
%10 indirim
|
Geniş ülke desteği, 1.3M+ kullanıcı
|
|
|
%25 indirim
|
NFT, DeFi, karmaşık portföyler
|
Her iki platform da Phemex CSV yüklemelerini destekler ve IRS uyumlu vergi raporları oluşturur.
Adım 3: Vergi Raporunuzu Oluşturun
-
Seçtiğiniz vergi ortağında bir hesap oluşturun
-
Phemex işlem geçmişi CSV dosyanızı yükleyin
-
Platformun kazanç, kayıp ve gelirlerinizi hesaplamasına izin verin
-
Vergi formlarınızı indirin (Form 8949, Schedule D, TurboTax uyumlu raporlar)
Vergi raporunuz dakikalar içinde hazır olur.
Vergi Raporunuzu Anlamak
Verileriniz işlendiğinde, vergi ortağınız yükümlülüğünüzü hesaplar ve gerekli formları oluşturur.
Sermaye Kazançları Raporu, kriptonun her satışı (satış, takas, harcama) için edinme tarihi, satış tarihi, elde edilen gelir, maliyet temeli ve kazanç/kayıp bilgilerini gösterir. 12 aydan az elde tutulan kısa vadeli kazançlar normal gelir olarak vergilendirilir. 12 aydan fazla tutulan uzun vadeli kazançlar ise daha düşük sermaye kazanç oranlarına tabidir.
Gelir Raporu; staking ödülleri, airdrop’lar, referans bonusları ve diğer kazançları listeler. Bu gelir, alındığı andaki piyasa değerine göre normal gelir oranından vergilendirilir.
Form 8949, IRS’nin kripto dahil mülk satışlarından doğan sermaye kazanç ve kayıplarını raporlamak için kullandığı formdur. Vergi ortağınız otomatik olarak tüm gerekli alanlarla bu formu oluşturur.
Schedule D, Form 8949’dan toplam sermaye kazanç ve kayıplarınızı özetler. Bu formu 1040 Formunuza eklersiniz.
Kripto Vergilerinizi Nasıl Beyan Edersiniz?
Vergi raporlarınızı aldıktan sonra birkaç farklı şekilde beyan edebilirsiniz.
TurboTax Kullanarak: CoinTracking veya Kryptos’tan TurboTax uyumlu raporunuzu indirin. TurboTax’te Ücretler & Gelir → Yatırımlar ve Tasarruflar → Kripto Para bölümüne gidin. CSV Yükle’yi seçin ve dosyanızı yükleyin. TurboTax, Form 8949 ve Schedule D’yi otomatik olarak doldurur.
Diğer Vergi Yazılımları İle: CoinTracking ve Kryptos, TaxAct, FreeTaxUSA, H&R Block ve diğer büyük vergi yazılımlarıyla uyumlu raporlar oluşturur.
Manuel veya Muhasebeci ile Beyan: Tüm Vergi Raporu belgenizi indirin; bu, Form 8949, Schedule D özeti, gelir raporu ve tam işlem geçmişini içerir.
Vadeli ve Sözleşme Ticareti Hakkında Ne Yapmalı?
Phemex’te vadeli veya sürekli sözleşme ticareti yaptıysanız, bu kazanç ve kayıplar da vergiye tabidir.
CoinTracking ve Kryptos, vadeli işlemlerinizden elde edilen gerçekleşen kar/zararı içe aktarır ve günlük toplamları toplar, böylece yüzlerce bireysel işlem yerine sadeleştirilmiş bir raporlama sunar. Bu, hem temiz bir rapor sunar hem de tüm vergiye tabi faaliyetleri kapsar.
Sözleşme ticareti kazançları genellikle kısa vadeli sermaye kazancı olarak (normal gelir vergisi oranıyla) vergilendirilir, çünkü pozisyonlar genellikle bir yıldan kısa tutulur.
Kaçınılması Gereken Yaygın Hatalar
Hiç raporlamamak. IRS, 1040 Formunda kripto para hakkında özel soru sorar. Blockchain işlemleri izlenebilir. Tüm işlemlerinizi raporlayın.
İşlemleri eksik raporlamak. Birden fazla borsa veya cüzdan kullandıysanız, hepsini içe aktardığınızdan emin olun. Eksik kayıtlar, yanlış maliyet temeli hesaplamalarına yol açar.
Kripto gelirini unutmak. Staking ödülleri, airdrop’lar ve referans bonusları vergiye tabi gelirdir – sadece sermaye kazancı değildir. Alındığı andaki piyasa değerini raporlayın.
Yalnızca borsadan alınan raporları kullanmak. Borsa tarafından oluşturulan vergi formları eksik olabilir, özellikle kripto transfer ettiyseniz. Tüm verinizi uzlaştırmak için CoinTracking veya Kryptos kullanın.
Nisan’a kadar beklemek. Erken başlayın. Eksik veri veya hata bulursanız, düzeltmek için zamana ihtiyacınız olur.
Sıkça Sorulan Sorular
Phemex IRS’ye bildirimde bulunuyor mu?
Beyan formu alıp almamanıza bakılmaksızın, tüm vergiye tabi kripto işlemlerini yasal olarak bildirmeniz gerekmektedir. Tüm geçmişinizi indirmek ve doğru raporlar oluşturmak için Phemex’in vergi raporlama sayfasını kullanın.
Sadece zarar ettiysem ne olacak?
Yine de raporlamalısınız. Zararlar, kazançları dengeleyerek vergi borcunuzu azaltabilir. Net zararlarınızın 3.000$’a kadarı her yıl normal geliri dengeleyebilir ve fazla zararlar sonraki yıllara devredilebilir.
Hangi maliyet temeli yöntemini kullanmalıyım?
IRS; FIFO (ilk giren, ilk çıkan), LIFO (son giren, ilk çıkan), HIFO (en yüksek maliyetli ilk çıkan) ve spesifik tanımlama yöntemlerine izin verir. CoinTracking ve Kryptos, istediğiniz yöntemi seçmenize olanak tanır. HIFO genellikle en yüksek maliyetli varlıkları önce satarak vergiyi en aza indirir.
Kriptoyu cüzdanlar arasında transfer etmek vergiye tabi mi?
Hayır. Kendi cüzdanlarınız arasındaki transferler vergiye tabi olaylar değildir. CoinTracking ve Kryptos bu transferleri otomatik olarak tanır ve etiketler, böylece vergi hesaplamalarınızı etkilemez.
Hangi vergi ortağını seçmeliyim?
CoinTracking; geniş ülke desteği ve 1.3M+ kullanıcıya sahip kanıtlanmış bir platform isteyenler için en uygunudur. Kryptos ise NFT ve DeFi dahil karmaşık portföylerde daha avantajlıdır ve daha yüksek indirim (%25'e karşı %10) sunar.
Önceki beyanımda hata yaptıysam ne yapmalıyım?
Hataları düzeltmek için Form 1040-X (düzeltme beyannamesi) doldurun. Düzeltme için orijinal beyan tarihinden itibaren üç yılınız vardır.
Temel Noktalar
Kripto vergisi beyanı stresli olmak zorunda değildir. Phemex, tek tıkla veri indirme ve güvenilir vergi platformlarıyla resmi entegrasyonlar sunarak süreci kolaylaştırır.
Erken başlayın, kayıtlarınızı gözden geçirin ve raporlarınızı son tarihler gelmeden oluşturun.
Vergi Raporunuzu Hemen Başlatın
Bu makale yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve vergi tavsiyesi niteliği taşımaz. Vergi yasaları, yargı bölgelerine ve kişisel durumunuza göre değişiklik gösterir. Size özel tavsiye için nitelikli bir vergi uzmanına danışınız.




