La saison fiscale est de retour. Si vous avez échangé des cryptomonnaies sur Phemex en 2025, ces transactions doivent être déclarées dans votre déclaration fiscale 2026, à rendre avant le 15 avril 2026.
La bonne nouvelle, c'est que la déclaration n'a pas à être compliquée. Phemex collabore directement avec CoinTracking et Kryptos pour aider les utilisateurs à calculer précisément leurs gains, pertes et revenus. En un seul clic, vous pouvez télécharger l'historique complet de vos transactions et générer vos rapports fiscaux en quelques minutes, avec des remises exclusives pour les utilisateurs Phemex.
Ce guide détaille l'ensemble du processus, depuis la compréhension de ce qui est imposable jusqu'au dépôt de votre déclaration finale.
Commencer votre déclaration fiscale maintenant
Quelles transactions crypto sont imposables ?
L'IRS considère la cryptomonnaie comme un bien, pas comme une monnaie fiduciaire. Pour cette raison, de nombreuses activités courantes en crypto engendrent des obligations fiscales.
Les événements imposables incluent : la vente de crypto contre de la monnaie fiduciaire (USD, EUR, etc.), l'échange d'une crypto contre une autre, le paiement de biens ou services avec de la crypto, la réception de crypto en paiement pour du travail, les récompenses de staking, les revenus du minage ou les airdrops.
Non imposable : acheter de la crypto et la conserver, transférer de la crypto entre vos propres portefeuilles, ou offrir de la crypto en cadeau sous les seuils d'exonération annuelle.
Si vous avez échangé, converti ou gagné des cryptos sur Phemex en 2025, ces activités doivent être déclarées dans votre déclaration 2026.
Dates clés pour la déclaration 2026
Date | Date limite |
27 janvier 2026 | Début de la réception par l'IRS des déclarations fiscales 2025 |
15 avril 2026 | Date limite de dépôt de la déclaration et de paiement |
15 avril 2026 | Dernier jour pour déposer une demande de prolongation (Formulaire 4868) |
15 octobre 2026 | Date limite de dépôt en cas de prolongation |
N'attendez pas avril. Commencez à rassembler vos données de transaction dès maintenant, tant que vous avez le temps de régler tout dossier incomplet ou toute divergence.
Partenaires fiscaux officiels de Phemex
Phemex s'est associé avec deux principales plateformes fiscales crypto pour simplifier la déclaration à tous les utilisateurs. Les deux partenaires offrent des remises exclusives aux clients Phemex.
CoinTracking (10% de réduction)
CoinTracking est le principal logiciel de portefeuille et de fiscalité crypto avec plus de 2,2 millions d'utilisateurs dans le monde. En tant que prestataire fiscal privilégié de Phemex, CoinTracking propose l'un des choix de pays les plus larges.
Pays pris en charge : Allemagne, États-Unis, Espagne, Autriche, Royaume-Uni, Australie, Canada, Suisse et plus de 27 autres pays.
Le plan gratuit couvre jusqu'à 200 transactions, avec des plans payants disponibles pour des volumes plus importants.
Comment obtenir la remise : Inscrivez-vous ou connectez-vous à Phemex, rendez-vous sur la page de déclaration fiscale, et activez votre remise CoinTracking — ou utilisez ce lien direct.
Kryptos (25% de réduction)
Kryptos est une plateforme de premier plan utilisée par des milliers d'utilisateurs à travers le monde pour suivre, gérer et déclarer les impôts de vos portefeuilles crypto — des tokens et NFT jusqu'aux positions DeFi.
Pays pris en charge : Royaume-Uni, USA, France, Australie, Afrique du Sud, Japon, Thaïlande et plus de 25 autres pays.
Idéal pour : les utilisateurs ayant des portefeuilles complexes incluant des NFT et des positions DeFi.
Comment déclarer vos impôts crypto Phemex (3 étapes)
Phemex propose une page dédiée à la déclaration fiscale qui vous permet de télécharger toutes vos données de transaction en un clic — y compris pour les comptes principaux et sous-comptes.
Étape 1 : Téléchargez votre historique de transactions
Connectez-vous à votre compte Phemex
Rendez-vous sur phemex.com/fr/account/tax-reporting
Cliquez sur Télécharger pour générer l'historique complet de vos transactions
Votre fichier CSV inclura tous les trades spot, trades à terme, dépôts, retraits et revenus depuis les comptes principaux et sous-comptes
Ce processus en un clic remplace l'ancienne méthode qui nécessitait de télécharger plusieurs fichiers séparés.
Étape 2 : Choisissez votre partenaire fiscal
Sélectionnez le service de déclaration fiscale de votre choix :
| Partenaire | Remise | Idéal pour |
| CoinTracking | 10% de réduction | Support pays large, 2,2M+ utilisateurs |
| Kryptos | 25% de réduction | NFT, DeFi, portefeuilles complexes |
Les deux plateformes prennent en charge l'import CSV Phemex et génèrent des rapports fiscaux conformes à l'IRS.
Étape 3 : Générez votre rapport fiscal
Créez un compte chez le partenaire fiscal choisi
Importez le fichier CSV de votre historique de transactions Phemex
Laissez la plateforme calculer vos gains, pertes et revenus
Téléchargez vos formulaires fiscaux (Formulaire 8949, Schedule D, rapports compatibles TurboTax)
Votre rapport fiscal sera prêt en quelques minutes.
Télécharger votre historique de transactions
Comprendre votre rapport fiscal
Une fois vos données traitées, votre partenaire fiscal calcule votre impôt et génère les formulaires requis.
Le rapport sur les plus-values montre chaque cession (vente, échange, dépense) de cryptomonnaie avec date d’acquisition, date de cession, montants, prix de revient et plus-value ou moins-value. Les plus-values à court terme (détention < 12 mois) sont imposées comme des revenus ordinaires. Les plus-values à long terme (détention ≥ 12 mois) bénéficient de taux réduits.
Le rapport sur les revenus répertorie tous les revenus crypto — staking, airdrops, bonus de parrainage et autres gains. Ces revenus sont imposés comme des revenus ordinaires sur la base de la valeur de marché au moment de la réception.
Le formulaire 8949 est le document IRS pour déclarer les plus-values et moins-values issues de la vente de biens, y compris la crypto. Votre partenaire fiscal le génère automatiquement avec tous les champs requis.
Schedule D résume le total de vos plus-values et moins-values issues du formulaire 8949. Ce document est à joindre à votre formulaire 1040.
Comment déposer votre déclaration crypto ?
Une fois vos rapports fiscaux générés, vous pouvez déposer votre déclaration de plusieurs façons.
Via TurboTax : Téléchargez le rapport compatible TurboTax depuis CoinTracking ou Kryptos. Dans TurboTax, allez dans Salaires & Revenus → Investissements et Épargnes → Cryptomonnaie. Sélectionnez Importer CSV et chargez votre fichier. TurboTax remplira automatiquement les formulaires 8949 et Schedule D.
Via d'autres logiciels fiscaux : CoinTracking et Kryptos génèrent des rapports compatibles avec TaxAct, FreeTaxUSA, H&R Block et d'autres logiciels fiscaux majeurs.
Manuellement ou avec un comptable : Téléchargez votre rapport fiscal complet, comprenant le formulaire 8949, le résumé Schedule D, le rapport sur les revenus et l'historique complet de vos transactions.
Qu'en est-il des trades à terme et à contrat ?
Si vous avez échangé des contrats à terme ou perpétuels sur Phemex, ces gains et pertes sont également imposables.
CoinTracking et Kryptos importent le P&L réalisé de vos trades à terme et l’agrègent afin que vous visualisiez les totaux quotidiens plutôt que des centaines d'opérations individuelles. Cela simplifie la déclaration tout en prenant en compte l'intégralité de l'activité imposable.
Les gains sur contrats sont généralement considérés comme des plus-values à court terme (imposées comme un revenu ordinaire) puisque la détention dépasse rarement un an.
Erreurs fréquentes à éviter
Ne rien déclarer. L’IRS pose explicitement la question crypto sur le formulaire 1040. Les transactions sur blockchain sont traçables. Déclarez tout.
Oublier certaines transactions. Si vous utilisez plusieurs plateformes, assurez-vous d'importer tous vos portefeuilles et comptes. Les données incomplètes causent des erreurs de calcul du prix de revient.
Oublier les revenus crypto. Les récompenses de staking, airdrops et bonus de parrainage sont des revenus imposables — pas seulement les plus-values. Déclarez la valeur de marché à réception.
Utiliser uniquement les rapports fournis par les plateformes. Les documents générés par les exchanges peuvent être incomplets, surtout en cas de transferts entrants ou sortants. Utilisez CoinTracking ou Kryptos pour tout réconcilier.
Attendre avril. Commencez tôt. Si vous découvrez des données manquantes ou des erreurs, il vous faudra du temps pour les corriger avant la date limite.
Questions fréquentes
Phemex déclare-t-il directement à l’IRS ?
Que vous receviez ou non un formulaire fiscal, vous êtes légalement tenu de déclarer toutes vos transactions crypto imposables. Utilisez la page fiscale Phemex pour télécharger tout votre historique et générer des rapports précis.
Et si je n’ai que des pertes ?
Vous devez tout de même les déclarer. Les pertes compensent les gains et réduisent votre impôt. Jusqu’à 3 000 $ de pertes nettes peuvent compenser votre revenu chaque année, l'excédent étant reporté sur les années suivantes.
Quelle méthode de calcul du prix de revient choisir ?
L’IRS autorise FIFO (premier entré, premier sorti), LIFO (dernier entré, premier sorti), HIFO (plus haute valeur en premier) et identification spécifique. CoinTracking et Kryptos vous laissent choisir la méthode. HIFO minimise souvent l’impôt en vendant d'abord les actifs au prix d'achat le plus élevé.
Les transferts entre portefeuilles sont-ils imposables ?
Non. Les transferts entre vos propres portefeuilles ne sont pas imposables. CoinTracking et Kryptos identifient et marquent automatiquement ces transferts pour qu’ils n’affectent pas vos calculs fiscaux.
Quel partenaire fiscal choisir ?
CoinTracking est idéal si vous cherchez une large couverture pays sur une plateforme éprouvée (2,2M+ utilisateurs). Kryptos est optimal pour des portefeuilles complexes incluant NFT et DeFi, et offre une remise supérieure (25% contre 10%). Vous pouvez activer votre remise CoinTracking sur la page fiscale Phemex ou via ce lien direct.
Et si j’ai fait une erreur dans une déclaration précédente ?
Déposez le formulaire 1040-X (déclaration rectificative) pour corriger l’erreur. Vous avez trois ans à compter de la date de dépôt initial.
À retenir
La déclaration fiscale crypto n'a pas à être stressante. Phemex simplifie la démarche grâce au téléchargement en un clic et à l'intégration avec des plateformes fiscales fiables.
Commencez tôt, vérifiez vos dossiers, et générez vos rapports avant la date limite.





