A temporada de impostos está de volta. Se você negociou criptomoedas na Phemex durante 2025, essas transações precisam ser declaradas na sua declaração de imposto de 2026, que deve ser entregue até 15 de abril de 2026.
A boa notícia é que declarar não precisa ser complicado. A Phemex trabalha diretamente com a CoinTracking e a Kryptos para ajudar os usuários a calcular ganhos, perdas e rendimentos de forma precisa. Com um clique, você pode baixar todo o seu histórico de transações e gerar relatórios fiscais em poucos minutos, com descontos exclusivos para usuários Phemex.
Este guia mostra todo o processo, desde entender o que é tributável até enviar sua declaração final.
Comece seu relatório fiscal agora
Quais Transações de Cripto São Tributáveis?
A Receita Federal dos EUA (IRS) trata criptomoedas como propriedade, não como moeda. Por isso, muitas atividades comuns com cripto geram obrigações fiscais.
Eventos tributáveis incluem: vender criptomoedas por moeda fiduciária (USD, EUR, etc.), trocar uma criptomoeda por outra, gastar cripto em bens ou serviços, receber cripto como pagamento, e receber recompensas de staking, renda de mineração ou airdrops.
Não tributável: comprar cripto e mantê-la, transferir cripto entre suas próprias carteiras e presentear cripto dentro dos limites de isenção anual.
Se você negociou, trocou ou ganhou cripto na Phemex em 2025, essas atividades devem ser declaradas na sua declaração de 2026.
Principais Prazos Fiscais de 2026
Data | Prazo |
27 de janeiro de 2026 | IRS começa a aceitar declarações de imposto de 2025 |
15 de abril de 2026 | Data limite para entrega e pagamento do imposto |
15 de abril de 2026 | Último dia para solicitar prorrogação (Formulário 4868) |
15 de outubro de 2026 | Prazo final estendido |
Não espere até abril. Comece a reunir seus dados de transação agora, enquanto ainda tem tempo para resolver registros ausentes ou discrepâncias.
Parceiros Oficiais de Impostos da Phemex
A Phemex fez parceria com duas plataformas líderes de impostos cripto para tornar o relatório mais fácil para todos os usuários. Ambos os parceiros oferecem descontos exclusivos para clientes Phemex.
CoinTracking (10% de desconto)
CoinTracking é o principal software de portfólio e impostos de cripto com mais de 2,2 milhões de usuários no mundo. Como parceiro oficial da Phemex, o CoinTracking oferece uma das maiores seleções de países.
Países suportados: Alemanha, EUA, Espanha, Áustria, Reino Unido, Austrália, Canadá, Suíça e mais de 27 outros.
O plano gratuito cobre até 200 transações, com planos pagos para volumes maiores.
Como obter o desconto: Cadastre-se ou faça login na Phemex, acesse a página de Relatórios Fiscais, e ative seu desconto CoinTracking — ou use este link direto.
Kryptos (25% de desconto)
Kryptos é uma plataforma de alto padrão, confiada por milhares de pessoas no mundo todo para acompanhar, gerenciar e declarar impostos do seu portfólio cripto — de tokens e NFTs a posições DeFi.
Países suportados: Reino Unido, EUA, França, Austrália, África do Sul, Japão, Tailândia e mais de 25 outros.
Melhor para: Usuários com portfólios complexos, incluindo NFTs e DeFi.
Como Declarar Seus Impostos da Phemex (3 Passos)
A Phemex oferece uma página dedicada de relatórios fiscais que permite baixar todos seus dados de transação com 1 clique — incluindo contas principais e subcontas.
Passo 1: Baixe Seu Histórico de Transações
Faça login na sua conta Phemex
Clique em Download para gerar seu histórico completo de transações
Seu arquivo CSV incluirá todas as negociações à vista, futuros, depósitos, saques e rendimentos das contas principais e subcontas
Esse processo de 1 clique substitui o método antigo de baixar vários arquivos separados.
Passo 2: Escolha Seu Parceiro Fiscal
Escolha seu serviço preferido de relatórios fiscais:
| Parceiro | Desconto | Melhor Para |
| CoinTracking | 10% off | Grande suporte a países, 2,2M+ usuários |
| Kryptos | 25% off | NFTs, DeFi, portfólios complexos |
Ambas as plataformas suportam importação CSV da Phemex e geram relatórios fiscais compatíveis com o IRS.
Passo 3: Gere Seu Relatório Fiscal
Crie uma conta no parceiro de sua escolha
Faça o upload do arquivo CSV do seu histórico de transações Phemex
Deixe a plataforma calcular seus ganhos, perdas e rendimentos
Baixe seus formulários fiscais (Formulário 8949, Schedule D, relatórios compatíveis com TurboTax)
Seu relatório fiscal estará pronto em minutos.
Baixe seu histórico de transações
Entendendo Seu Relatório Fiscal
Depois que seus dados forem processados, seu parceiro fiscal calculará sua responsabilidade e gerará os formulários necessários.
Relatório de Ganhos de Capital mostra cada alienação (venda, troca, gasto) de criptomoeda com data de aquisição, data de venda, receita, custo e ganho ou perda. Ganhos de curto prazo (mantidos por menos de 12 meses) são tributados como renda comum. Ganhos de longo prazo (mantidos por mais de 12 meses) têm alíquotas menores.
Relatório de Renda lista toda a renda cripto — recompensas de staking, airdrops, bônus de indicação e outros rendimentos. Essa renda é tributada de acordo com sua alíquota de imposto comum, com base no valor de mercado quando recebida.
Formulário 8949 é o documento do IRS para declarar ganhos e perdas de capital de bens, incluindo cripto. Seu parceiro fiscal gera isso automaticamente com todos os campos necessários.
Schedule D resume todos os seus ganhos e perdas de capital do Formulário 8949. Este é anexado ao seu Formulário 1040.
Como Declarar Seus Impostos de Cripto
Depois de obter seus relatórios fiscais, você pode declarar de várias formas.
Usando o TurboTax: Baixe seu relatório compatível com TurboTax do CoinTracking ou Kryptos. No TurboTax, vá para Salários & Renda → Investimentos e Poupança → Criptomoedas. Selecione Upload CSV e importe seu arquivo. O TurboTax irá preencher automaticamente seu Formulário 8949 e Schedule D.
Usando outro software fiscal: CoinTracking e Kryptos geram relatórios compatíveis com TaxAct, FreeTaxUSA, H&R Block e outros sistemas de declaração.
Declarando manualmente ou com contador: Baixe seu Relatório Fiscal Completo, incluindo o Formulário 8949, resumo do Schedule D, relatório de renda e histórico completo de transações.
E sobre Negociações de Futuros e Contratos?
Se você negociou futuros ou contratos perpétuos na Phemex, esses lucros e perdas também são tributáveis.
Tanto CoinTracking quanto Kryptos importam o P&L realizado das suas negociações de futuros e os agregam para mostrar totais diários ao invés de centenas de lançamentos individuais. Isso torna o relatório mais limpo e mantém toda atividade tributável registrada.
Ganhos em negociações de contratos normalmente são tratados como ganhos de capital de curto prazo (tributados como renda comum), já que as posições geralmente são mantidas por menos de um ano.
Erros Comuns a Evitar
Não declarar. O IRS pergunta especificamente sobre criptomoedas no Formulário 1040. Transações em blockchain são rastreáveis. Declare tudo.
Transações ausentes. Se você usou várias exchanges ou carteiras, certifique-se de importar todas. Registros incompletos levam a cálculos errados de custo.
Esquecer rendimentos cripto. Recompensas de staking, airdrops e bônus de indicação são rendimentos tributáveis — não só ganhos de capital. Declare o valor justo de mercado na data de recebimento.
Usar apenas relatórios das exchanges. Relatórios gerados por exchanges podem ser incompletos, especialmente se você transferiu cripto para fora ou para dentro. Use CoinTracking ou Kryptos para reconciliar todos os seus dados.
Esperar até abril. Comece antes. Se descobrir dados ausentes ou erros, você precisará de tempo para corrigir antes do prazo.
Perguntas Frequentes
A Phemex reporta para a Receita Federal?
Independente de receber ou não um formulário fiscal, você é legalmente obrigado a declarar todas as transações tributáveis de cripto. Use a página de relatórios fiscais da Phemex para baixar seu histórico completo e gerar relatórios precisos.
E se eu só tiver perdas?
Ainda assim é preciso declarar. Perdas podem compensar ganhos e reduzir seu imposto. Até US$ 3.000 em perdas líquidas podem ser deduzidas da renda comum a cada ano, com o excedente sendo transferido para anos futuros.
Qual método de custo devo usar?
O IRS permite FIFO (primeiro que entra, primeiro que sai), LIFO (último que entra, primeiro que sai), HIFO (mais alto que entra, primeiro que sai) e identificação específica. CoinTracking e Kryptos permitem escolher seu método preferido. HIFO geralmente minimiza o imposto vendendo ativos de custo mais alto primeiro.
Transferências entre carteiras são tributáveis?
Não. Transferências entre suas próprias carteiras não são eventos tributáveis. CoinTracking e Kryptos identificam e marcam essas transferências automaticamente para não afetarem os cálculos.
Qual parceiro fiscal devo escolher?
CoinTracking é ideal para quem busca suporte a muitos países e uma plataforma comprovada com mais de 2,2 milhões de usuários. Kryptos é recomendado para quem tem portfólios complexos com NFTs e DeFi, além de oferecer desconto maior (25% vs. 10%). Você pode ativar o desconto CoinTracking na Página Fiscal da Phemex ou via este link direto.
E se cometi um erro em uma declaração anterior?
Envie o Formulário 1040-X (declaração retificadora) para corrigir erros. Você tem três anos a partir da data da entrega original para retificar.
Principais Pontos
Declarar impostos sobre cripto não precisa ser estressante. A Phemex facilita oferecendo download de dados com um clique e integrações com plataformas fiscais confiáveis.
Comece cedo, revise seus registros e gere seus relatórios antes dos prazos.





