A temporada de impostos está de volta. Se você negociou criptomoedas na Phemex durante 2025, essas transações precisam ser declaradas na sua declaração de imposto de 2026, que vence em 15 de abril de 2026.
A boa notícia é que declarar não precisa ser complicado. A Phemex trabalha diretamente com CoinTracking e Kryptos para ajudar os usuários a calcular ganhos, perdas e rendimentos de forma precisa. Com um clique, você pode baixar todo o seu histórico de transações e gerar relatórios fiscais em minutos, com descontos exclusivos para usuários Phemex.
Este guia mostra todo o processo, desde entender o que é tributável até o envio da declaração final.
Inicie seu Relatório Fiscal Agora
Quais Transações em Cripto São Tributáveis?
O IRS trata as criptomoedas como propriedade, não moeda. Por isso, muitas atividades comuns em cripto geram obrigações fiscais.
Eventos tributáveis incluem: vender cripto por moeda fiduciária (USD, EUR, etc.), trocar uma criptomoeda por outra, gastar cripto em bens ou serviços, receber cripto como pagamento por trabalho e ganhar recompensas de staking, renda de mineração ou airdrops.
Não tributável: comprar cripto e mantê-la, transferir cripto entre suas próprias carteiras e doar cripto dentro dos limites de exclusão anual.
Se você negociou, trocou ou ganhou cripto na Phemex em 2025, essas atividades devem ser declaradas na sua declaração de 2026.
Principais Prazos Fiscais para 2026
|
Data
|
Prazo
|
|
27 de janeiro de 2026
|
O IRS começa a aceitar as declarações fiscais de 2025
|
|
15 de abril de 2026
|
Prazo de entrega da declaração (e pagamento)
|
|
15 de abril de 2026
|
Último dia para solicitar extensão (Formulário 4868)
|
|
15 de outubro de 2026
|
Prazo final para declaração com extensão
|
Não espere até abril. Comece a reunir seus dados de transação agora, enquanto ainda há tempo para resolver registros ausentes ou discrepâncias.
Parceiros Fiscais Oficiais da Phemex
A Phemex fez parceria com duas principais plataformas de declaração de impostos cripto para facilitar o processo para todos os usuários. Ambos os parceiros oferecem descontos exclusivos para clientes Phemex.
CoinTracking (10% de desconto)
CoinTracking é o principal software de portfólio e declaração fiscal de cripto, com mais de 1,3 milhão de clientes no mundo. Como principal parceiro fiscal da Phemex, o CoinTracking oferece uma das seleções de países mais amplas disponíveis.
Países suportados: Reino Unido, EUA, França, Alemanha, Espanha, Austrália, África do Sul, Japão, Suíça, Tailândia e outros 25+.
O plano gratuito cobre até 200 transações, com planos pagos para volumes maiores.
Kryptos (25% de desconto)
Kryptos é uma plataforma de alto nível em que milhares de pessoas ao redor do mundo confiam para rastrear, gerenciar e declarar impostos do portfólio cripto — de tokens e NFTs a posições DeFi.
Países suportados: Alemanha, EUA, Espanha, Áustria, Reino Unido, Austrália, Canadá, Suíça e mais 27.
Melhor para: Usuários com portfólios complexos incluindo NFTs e posições DeFi.
Como Declarar Seus Impostos Phemex (3 Passos)
A Phemex oferece uma página dedicada para relatórios fiscais que permite baixar todos os seus dados de transações com 1 clique — incluindo contas principais e secundárias.
Passo 1: Baixe Seu Histórico de Transações
-
Faça login em sua conta Phemex
-
Clique em Baixar para gerar seu histórico completo de transações
-
Seu arquivo CSV incluirá todas as operações spot, futuros, depósitos, saques e ganhos das contas principais e secundárias
Esse processo com 1 clique substitui o método antigo de baixar vários arquivos separados.
Passo 2: Escolha Seu Parceiro Fiscal
Escolha seu serviço de declaração de impostos preferido:
|
Parceiro
|
Desconto
|
Melhor Para
|
|
10% off
|
Suporte amplo de países, mais de 1,3M de usuários
|
|
|
25% off
|
NFTs, DeFi, portfólios complexos
|
Ambas as plataformas suportam importação de CSV da Phemex e geram relatórios fiscais compatíveis com o IRS.
Passo 3: Gere Seu Relatório Fiscal
-
Crie uma conta com o parceiro fiscal escolhido
-
Faça upload do arquivo CSV com seu histórico de transações Phemex
-
Deixe a plataforma calcular seus ganhos, perdas e rendimentos
-
Baixe seus formulários fiscais (Formulário 8949, Schedule D, relatórios compatíveis com TurboTax)
Seu relatório fiscal estará pronto em minutos.
Baixe Seu Histórico de Transações
Entendendo Seu Relatório Fiscal
Assim que seus dados forem processados, seu parceiro fiscal calcula seu imposto devido e gera os formulários necessários.
O Relatório de Ganhos de Capital mostra cada alienação (venda, troca, gasto) de criptomoeda com a data da aquisição, data da venda, rendimento, custo de aquisição e ganho ou perda. Ganhos de curto prazo (mantidos por menos de 12 meses) são tributados como renda comum. Ganhos de longo prazo (mantidos por 12 meses ou mais) têm taxas de imposto mais baixas.
O Relatório de Rendimento lista toda a renda em cripto — recompensas de staking, airdrops, bônus de indicação e outros. Essa renda é tributada conforme sua alíquota de imposto de renda, com base no valor de mercado na data do recebimento.
O Formulário 8949 é o formulário do IRS para declarar ganhos e perdas de capital com vendas de propriedades, incluindo cripto. Seu parceiro fiscal gera esse formulário automaticamente com todos os campos necessários.
O Schedule D resume seus ganhos e perdas totais de capital do Formulário 8949. Este deve ser anexado ao Formulário 1040.
Como Declarar Seus Impostos de Cripto
Depois de ter seus relatórios fiscais, você pode declarar de várias formas.
Usando o TurboTax: Baixe o relatório compatível com TurboTax do CoinTracking ou Kryptos. No TurboTax, vá para Salários & Renda → Investimentos e Poupança → Criptomoeda. Selecione Upload CSV e importe seu arquivo. O TurboTax preencherá automaticamente o Formulário 8949 e o Schedule D.
Usando outro software fiscal: CoinTracking e Kryptos geram relatórios compatíveis com TaxAct, FreeTaxUSA, H&R Block e outros softwares fiscais importantes.
Declarando manualmente ou com um contador: Baixe o Relatório Fiscal Completo, incluindo Formulário 8949, resumo do Schedule D, relatório de rendimento e histórico completo de transações.
E Sobre Negociação de Futuros e Contratos?
Se você negociou futuros ou contratos perpétuos na Phemex, esses lucros e perdas também são tributáveis.
CoinTracking e Kryptos importam o lucro/prejuízo realizado das suas negociações de futuros e os agregam para que você veja totais diários em vez de centenas de entradas individuais. Isso facilita a declaração, sem deixar de registrar todas as atividades tributáveis.
Ganhos de trading de contratos são tipicamente tratados como ganhos de capital de curto prazo (tributados como renda comum), pois as posições geralmente são mantidas por menos de um ano.
Erros Comuns a Evitar
Não declarar nada. O IRS pergunta especificamente sobre criptomoedas no Formulário 1040. Transações em blockchain são rastreáveis. Declare tudo.
Transações faltantes. Se você usou várias exchanges ou carteiras, certifique-se de importar todas. Registros incompletos levam a cálculos errados de custo de aquisição.
Esquecer rendimentos em cripto. Recompensas de staking, airdrops e bônus de indicação são rendimentos tributáveis — não apenas ganhos de capital. Declare o valor de mercado no recebimento.
Usar apenas relatórios da exchange. Relatórios fiscais gerados pela exchange podem estar incompletos, especialmente se você transferiu cripto. Use CoinTracking ou Kryptos para reconciliar todos os seus dados.
Esperar até abril. Comece cedo. Se identificar dados faltantes ou erros, você precisará de tempo para corrigir antes do prazo final.
Perguntas Frequentes
A Phemex reporta ao IRS?
Independentemente de receber ou não um formulário fiscal, você é legalmente obrigado(a) a declarar todas as transações cripto tributáveis. Use a página de relatórios fiscais da Phemex para baixar seu histórico completo e gerar relatórios precisos.
E se eu só tiver prejuízos?
Ainda assim precisa declarar. Prejuízos podem compensar ganhos e reduzir sua conta de imposto. Até US$ 3.000 em perdas líquidas podem compensar renda comum por ano, com o excedente sendo transferido para anos futuros.
Qual método de custo de aquisição devo usar?
O IRS permite FIFO (primeiro a entrar, primeiro a sair), LIFO (último a entrar, primeiro a sair), HIFO (mais alto custo, primeiro a sair) e identificação específica. CoinTracking e Kryptos permitem escolher seu método preferido. HIFO geralmente minimiza impostos ao vender ativos de maior custo primeiro.
Transferir cripto entre carteiras é tributável?
Não. Transferências entre suas próprias carteiras não são eventos tributáveis. CoinTracking e Kryptos identificam e marcam essas transferências automaticamente para que não afetem seus cálculos fiscais.
Qual parceiro fiscal devo escolher?
CoinTracking é melhor para quem quer suporte amplo de países e uma plataforma já consolidada, com mais de 1,3 milhão de usuários. Kryptos é ideal para portfólios complexos com NFTs e DeFi, e oferece desconto maior (25% vs. 10%).
E se cometi um erro em uma declaração anterior?
Envie o Formulário 1040-X (retificação) para corrigir erros. Você tem três anos a partir da data de entrega original para retificar.
Principais Pontos
Declarar impostos de cripto não precisa ser estressante. A Phemex facilita oferecendo download de dados com um clique e integrações oficiais com plataformas fiscais confiáveis.
Comece cedo, revise seus registros e gere seus relatórios antes do prazo.
Inicie seu Relatório Fiscal Agora
Este artigo é apenas para fins informativos e não constitui aconselhamento fiscal. As leis tributárias variam conforme a jurisdição e circunstâncias individuais. Consulte um profissional qualificado para orientação específica ao seu caso.




